达州市达川区政法委2019年部门预算编制说明
来源:区政法委
发布日期:2019-04-12
点击数:
2023-08-23

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安达川、法治达川建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析全区社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调指导反邪教、反暴恐工作,协调指导应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作;承担职责范围内的安全生产工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全区政法工作的政策措施,及时向区委提出建议;参与有关法规、规范性文件的起草、修改工作,及时提出立法建议。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部,代管达州市达川区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学深悟透习近平总书记重要讲话精神,切实把思想行动统一到习近平总书记重要讲话精神和中央部署上来。加强基层政权建设,完善区、乡、村、网格员的四级预警机制,完善24小时机动备勤快反突击力量,加强国家安全人民防线和反恐力量建设。大力开展严厉打击邪教组织违法犯罪专项行动,压缩邪教组织违法犯罪活动空间,消除邪教危害。 严格落实《四川省社会稳定风险评估办法》,将社会稳定风险评估纳入决策前置条件,作为重大决策的必经程序,不断完善社会稳定风险评估机制。深入推动新时代“枫桥经验”在我区的实践创新。整合行政、司法机关及人民调解组织、行业调解组织等资源,提供一站式纠纷解决服务。深化涉法涉诉信访案件化解攻坚活动,依法处理涉法涉诉信访问题,集中化解久拖未决、久拖未息的涉法涉诉信访积案难案。进一步深化实施市委《关于进一步发挥政法工作职能服务新常态下经济发展的意见》和市委政法委《印发

二、 部门预算单位构成

  机构构成基本情况:达川区政法委为一级预算单位,单位性质为行政单位。

人员情况:达川区政法委行政编制13人,事业编制6人;行政编制在职11人,事业编制在职4人,退休6人,遗属1人。

三、收支预算情况说明

 按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、政府性基金支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算1190.35万元,比2018年收支预算总数1124.26万元,增长5.9%,主要原因是机构改革,人员增加,项目增加。

(一)收入预算情况

2019年收入预算1190.35万元,一般公共预算拨款收入578.35万元,占49%;政府性基金收入612万元,占51%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算1190.35万元,其中:基本支出199.35万元,占16.74%;项目支出991万元,占83.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1190.35万元,比2018年财政拨款收支总预算增加66.09万元,主要原因是机构改革,人员增加,项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入578.35万元;支出包括:一般公共服务支出533.51万元、社会保障和就业支出22.60万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出13.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款578.35万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出533.51万元,占92.25%;社会保障和就业支出22.60万元,占3.90%;卫生健康支出8.68万元,占1.48%;住房保障支出13.56万元,占2.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为154.51万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为379万元,主要用于:机关开展维稳工作、综治工作、党建工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为22.60万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.68万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.56万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出199.35万元,其中:人员经费158.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费40.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数66.80万元,主要用于公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出612万元,主要用于网格化管理工作中的网格员工资、养老保险、工伤保险、网格PC终端费、网格账号使用费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

       九、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标


达川区政法委2019年预算公开表(共13张).xls

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