一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
达州市达川区堡子水利站是根据达府办函[2011]103号《达县人民政府办公室关于建立基层片区水利站的通知》文件精神于2012年1月成立。其主要职能是:
达川区堡子水利站是上级主管部门达川区水务局的乡镇派出机构,根据上级主管部门的授权,上级主管部门由“三定方案”确定的主要职能由达川区堡子水利站在单位所辖片区履行,同时承办片区各乡镇政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、全力以赴做好防汛抗旱工作
今年5月份到10月31日止,我站按照区防汛抗旱指挥部的要求,认真做好防汛抗旱各项工作。在防汛前、汛中、汛末做安全大检查,确保水利工程安全运行。
2、加强水法宣传 ,确保水行政执法工作
利用3月22日“世界水日”、“中国水周”、6月“安全生产月”宣传活动,紧扣宣传主题,大力宣传新时期治水思路,加强河道和水源安全管理,通过发放宣传资料,拉挂标语等形式加强水法律法规宣传,提高片区群众知法守法意识,严厉打击水事违法行为。抓好水资源和河道管理,强化行政执法。做好最严格水资源管理工作,加强河道管理,全力抓好巴河虎让段长效管理,从严从重处罚河道偷采河砂行为。同时加强巡查监管,巩固已有“禁砂”成果。进一步加强河道保洁和环境治理,提升水生态环境。
3、圆满完成水利工程产权登记工作
2017年,我站人员分3个小组对堡子、米城、虎让乡山坪塘进行统计,及山坪塘信息采集,做到本片站山坪塘一个不漏的登记,掌握山坪塘的情况,圆满完成这次山坪塘产权登记工作。
4、抓好脱贫攻坚工作
2017年,我片站有贫困9个村(堡子镇6个、米城乡3个),按照上级领导的要求、我站安排人员对9个村的人饮工作进行初步踩点了解情况,查找水源。目前,我片区人饮工程蓄水池共修了15个。管道安装8千米。本站人饮工程还在紧锣密鼓进行,尽量在今年年底结束。
5、抓好水环境保护及河长制工作。
6、强化安全、信访维稳管理,落实安全、信访责任。
7、认真贯彻上级主管部门的决议、决定,并协助各乡镇做好有关工作。
二、部门概况
达州市达川区堡子水利站属于财政全额预算事业单位,包括独立编制机构1个。上年末实有人数7人,根据达川人社发【2017】287号文件,本年新进1人,年末实有人数8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年堡子水利站本年收入合计91.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入90.15万元,占98.26%;其他收入1.6万元,占1.74%。
2017年堡子水利站本年支出合计万91.75元,其中:基本支出万82.16元,占89.55%;项目支出9.59万元,占10.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计90.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.38万元,增长7.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出90.14万元,占本年支出合计的98.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加11.37万元,增长14.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出90.14万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.78万元,占8.63%;医疗卫生与计划生育支出2.66万元,占2.95%;农林水支出74.62万元,占82.78%;住房保障支出5.08万元,占5.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.78万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为2.66万元,完成预算100%。
3. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7.99万元,完成预算100%。
4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为66.64万元,完成预算100%。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.08万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.16万元,其中:
人员经费75.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费6.97万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年未安排因公出国(境)。
因公出国(境)支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出0.00万元,与2016年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照本级财政预算绩效管理安排,本年未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,堡子水利站对2017年整体支出开展绩效自评,其中自评得分92分。存在的问题:一是未开展中期评估,二是绩效目标未实现有效的动态监控,三是科技创新应用不足。下一步改进措施:一是建立中期评估措施,二是加强对绩效目标实现有效的动态监控,三是在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度部门决算公开表(内含13张表)
表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算总表
表3:财政拨款支出决算明细表
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6:国有资本经营预算支出决算表