一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
一是负责全区政府信息公开工作的组织、协调、推进和指导工作;二是负责对区人民政府信息的采编和对外发布;三是负责负责对拟公开信息进行审核,受理对公开信息的申请和投诉;四是负责区人民政府信息公开平台的建设和管理及门户网站的建设;五是负责对全区政府信息公开工作的监督调研和考核评议。
(二)2017年重点工作完成情况。
一是加强制度建设,促进工作规范化。我区建立健全了《政府信息公开保密审查制度》、《政府信息公开发布审核制度》等相关制度,规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保公开内容不涉及国家秘密和个人隐私。通过建立健全一系列的政府信息公开工作的相关制度,为政府信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性提供了制度保障。
二是加强载体建设,提升服务能力。按照国务院办公厅《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》和《2017年四川省政府网站绩效评估指标体系》要求,我们对“中国达川”政府门户网站进行全面改版和升级,优化版面设计,以数字化、图表、音频、视频等方式展示政府信息,办事服务、互动交流功能将进一步增强。创新政府信息公开方式和途径,通过微博、微信、声讯服务平台、3G网络服务平台等拓宽政府信息公开渠道。使信息公开的报送、审核、推送操作更简洁,流程更规范,更加利于乡镇、部门进行信息报送,为网站各栏目信息及时更新提供了有力保障。开通政务微博微信。在政府门户网站显著位置开设“走进达川”新浪微博和腾讯微博专栏,及时推送公共政策、突发应急、便民服务等信息。强化新媒体应用。针对社会关注度高的问题,通过《在线访谈》栏目邀请区级部门主要领导及时进行解答。继续发挥电视、调频广播、报纸、广场LED显示屏、机关LED显示屏和公示栏及时公开各类政府信息。
三是深化公开内容,拓展公开领域。区政府信息公开主管部门定期检查门户网站、政务公开栏等渠道的公开情况,及时责成相关责任单位更新栏目内容,有效督促公文类政府信息的报送单位。在此基础上,建立重点领域信息公开专栏,并重点公开了脱贫攻坚、行政权力、财政资金、公共资源配置、重大建设项目、公共服务、国有企业、环境保护、食品药品安全等14大类政府信息,有效地保障了人民群众的知情权。进一步细化了财政信息公开,乡镇预决算支出科目细化公开到“项”级科目,区级和部门预决算支出科目细化公开到“款”级科目。
四是强化监督考核,确保工作成效。为贯彻落实市政府办公室印发的《达州市人民政府办公室关于印发达州市2018年政务公开工作要点的通知》等文件精神,进一步拓展政务公开范围,我区出台了《2018年度达川区政府信息公开工作考核办法》《关于全面推进政务公开工作的实施意见》号),文件对公开的内容、形式、数量都做了明确规定。区政府信息公开办公室共开展现场督查2次,出督查通报4期,对不履行公开职责的单位进行了全区通报。
五是夯实工作基础,培育公开机制。强化经常性教育培训机制,开展多种形式的政府信息公开专题培训,2017年10月,组织全区130余个单位参加政府门户网站改版后的操作培训,提升了政府信息公开工作人员业务操作能力。全年累计培训500余人次,提升了政府信息公开工作人员的主动公开意识和业务操作水平。
六是拓展公开渠道,纵深推进工作。深入推进行政权力公开透明运行、财政资金使用、公共资源配置、公共服务和公共监管等重点领域的信息公开工作,主动回应社会关切,做好政府信息公开政策解读、发布工作,充分发挥信息公开对建设法治政府、创新政府、廉洁政府的促进作用,为推进我区政府信息公开工作再上新台阶!
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区人民政府信息公开办公室本年收入合计79.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.68万元,占100%。
22017年达州市达川区人民政府信息公开办公室本年支出合计63.9万元,其中:基本支出42.06万元,占65.82%;项目支出21.84万元,占34.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计94.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加23.87万元,增长33.92%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出63.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加8.06万元,增长14.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出63.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出56.04万元,占 88 %;社会保障和就业支出3.86万元,占6 %;医疗卫生支出1.37万元,占2 %;住房保障支出2.63万元,占 4 %.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为34.20万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项)21.84万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为3.86万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.37万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为2.63万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.06万元,其中:
人员经费41.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区信息公开办属事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,区信息公开办政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0.72万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
信息公开办未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位;一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出;抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: 表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表