一、单位基本职能及主要工作
(一)达川空港新区管理委员会工作职责:
1.负责实施达川工业园区(马家临港产业新城)的各类规划,制定达川工业园区(马家临港产业新城)各项管理规定;
2.负责优化达川工业园区(马家临港产业新城)投资环境,依法对达川工业园区(马家临港产业新城)的土地进行开发和利用;
3.负责达川工业园区(马家临港产业新城)对外经济技术合作,负责达川工业园区(马家临港产业新城)招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作,负责对拟入驻达川工业园区(马家临港产业新城)重大招商引资项目进行论证,负责编制达川工业园区(马家临港产业新城)投资指南,参与全区重大招商引资活动;
4.负责达川工业园区(马家临港产业新城)内的水、电、路、气、讯等基础设施配套建设,负责达川工业园区(马家临港产业新城)投资项目的规划、选址、初设审查,组织相关部门对达川工业园区(马家临港产业新城)内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收;
5.负责达川工业园区(马家临港产业新城)评优创先的申报和平台建设,组织达川工业园区(马家临港产业新城)内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目;
6.指导达川工业园区(马家临港产业新城)内企业的规范经营、安全生产治理工作;
7.负责达川工业园区(马家临港产业新城)内企业与有关部门的协调,协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难,对入驻企业提供行政审批全程代办服务;
8.培育中小企业、帮助中小企业做大做强,协助解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题;
9.负责达川工业园区(马家临港产业新城)内的国有资产管理,统筹协调做好达川工业园区(马家临港产业新城)内的征地拆迁工作,负责达川工业园区(马家临港产业新城)安置房建设和管理工作;
10.负责达川工业园区(马家临港产业新城)的财务、科技、安全、环保、统计、档案等工作;
11.负责承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
一是抓好招商引资,新入驻企业4家。完善空港新区招商引资宣传资料,做好项目推介、包装工作,积极参加中外知名企业四川行、渝洽会、达商大会等招商活动,并赴广东、重庆等地招商,与深圳国信达科技公司、重庆三坤科技有限公司分别投资0.5亿元、5亿元建设新能源汽车线束项目(一期)、石墨烯润滑油基地达成投资协议。
二是启动中央商务区工业配套设施建设。完成企业(便民)服务中心选址比较方案并报园区建设指挥部,经建设指挥部办公会研究确定了选址。现办理用地许可、方案设计等工作。
三是加快基础公用设施建设。杆线管网迁改全面完成。天然气清达线园区段、军事国防和长途通信以及广电等弱电、110KV等强电管线迁改全面竣工验收。柳杨河改河工程已全线竣工。协调推进永兴大道-顺祥路工程。完成路基工程量的90%以上,投资约1.2亿元。抓好北部污水处理厂建设前期工作。完成可研和立项;通过公开招标确定了勘察设计及预算单位;开展了环评单位比选工作。启动了空港新区“七横两纵”道路建设。完成可研及立项,制订完成部分勘察设计招标文件。
四是推动产业项目建设。完成了雅康家居二期项目厂房主体工程及附属设施,投资达0.5亿元。积极衔接有关部门帮助津海素盾实业公司老鹰茶项目融资发展生产。
五是扶贫攻坚取得实效。为帮扶的马家镇沙坝村解决村道硬化资金共6万元,为39户贫困户赠送香椿树苗2.2万株、鸡鸭苗1.7万只,开展党员主题日活动送春耕化肥0.5吨、米油价值0.8万元,帮助贫困户解决了生活上的困难并扶持了生产。通过评审验收,共有4户12人脱贫。
二、部门概况
达川空港新区管理委员为区政府管理的财政核定收支、全额补助事业单位,事业编制35名,领导职数1正3副。
三、收支决算总体情况说明
2017年度,达川空港新区管理委员会本年收入合计4709.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入56.91万元,占1.21%;政府性基金预算财政拨款收入4652.96万元,占98.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年度达川空港新区管理委员会本年支出合计2206.22万元,其中:基本支出56.91万元,占2.58%;项目支出2149.31万元,占97.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4709.87万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出56.91万元,占本年支出合计的2.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出56.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.65万元,占11.69%;医疗卫生与计划生育支出2.38万元,占4.18%;城乡社区支出40.69万元,占71.50%;住房保障支出7.19万元,占12.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出6.65万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)业单位医疗(项):支出2.38万元,完成预算100%。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出40.69万元,完成预算100%。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出7.19万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.91万元,其中人员经费44.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费12.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.4万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于为园区企业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2149.31万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车0辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999):指其他用于城乡社区方面的支出。
7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129999):指其他用于城乡社区方面的支出。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表