一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
黄庭乡人民政府隶属于达川区人民政府,辖1个社区,8个行政村,76个组近1万人,距达川城约70公里,主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区黄庭乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。设政府机关、财政所、计生服务站、公路水路运输、社会事务服务中心。行政编制18人,事业编制12人,财政实际供养人员29人,其中在职行政人员14人,事业人员11人,退休人员行政退休4人。另遗属人员3人。
(二)2017年重点工作完成情况。
今年以来,在区委、区政府的正确领导下,我乡以“推行党支部标准工作法、创建六严六好党组织”及“两学一做”主题活动为抓手,以严谨务实的工作作风,苦干加巧干,深入推进全乡各项事业跨越发展,为建设幸福生态黄庭做出了新的贡献。围绕脱贫攻坚中心任务,全乡干群振奋精神,再接再厉,在2016年实现连心村贫困退出的基础上,今年又圆满实现双石村贫困退出,开创了决战决胜脱贫攻坚的可喜局面。
(一)农业经济稳步协调发展,进一步巩固农业经济的基础地位
1、粮食生产稳中有增。全乡0.2万亩小麦实现了丰产丰收,单产达到了471.8公斤,总产达到了94.36万公斤,比去年增产5万公斤。完成玉米套播面积0.75万亩,为实现全年粮食丰收奠定了基础。
2、生态环境进一步改善。今春,我乡新栽植树木10万株,完成了黄南路、石通路、黄梁路路域绿化,九龙湖湖区绿化,并组织实施了8个村的村庄绿化工程。健全了管护队伍,落实了管护责任,强化管护措施,确保了新栽树木成活率和保存率达到98%以上。
3、落实农业扶持政策,加快产业结构调整。落实国家粮食补贴政策,发放粮食直补85万元;积极争取畜牧生产扶持奖励资金,指导万新村建设高标准养殖场1处。
4、农村合作经济组织建设不断完善。成功注册了黄庭生猪养殖专业合作社、达州市三角寨种植专业合作社、达州市瑞和种植专业合作社,搭建起了企业和农户的“桥梁”、“纽带”。青花椒种植合作社服务范围进一步拓宽,蘑菇种植等农村经纪人队伍不断发展壮大。
(二)强化基础建设力度,决战决胜脱贫攻坚
1、基础设施不断完善。1、按期完成大中型水库避险解困移民搬迁任务: 2017年11月完成石锣村、春屋村移民搬迁工程房建主体121套。2、村级活动阵地建设情况:按照贫困村摘帽相关要求高标准完成双石村村级活动的建设工程,文化室、卫生室、户外活动场所均达标验收;为双石村贫困退出打下坚实基础。3、小农水工程建设情况:结合水务局小农水项目,整治渠道(排水沟)5km、整治堰塘7口。4、道路建设逐渐完善:完成黄南路油化工程;完成环库路建设5.8公里;完成双石村村社道建设6.2公里;完成周家村白果坝产业道建设3.5公里;完成连心村组通组路0.6公里硬化;新建石锣村九龙台便道1.5公里;新建周家村黄庭台便道2.34公里;完成春屋村5、6组通组路1.2公里硬化。5、启动黄庭至梁平百里竹海风景区产业升级道路的规划设计与财评;完成了场镇污水处理站的前期准备工作,财评预算资金572万元。6、狠抓场镇建设:扩宽并油化西婷街道路520米,建设黄庭政府大桥1座,方便了群众出行,增大了场镇容积,提升了政府形象。建成李章材雕塑1座,办成了革命教育基地,增强了广大人民群众“我以黄庭为荣,黄庭因我骄傲”的荣誉感和使命感。
2、产业发展初具雏形。鉴于传统农业对经济发展和农民增收有很大的制约性,我乡坚持把产业调整放在首位,大力扶持和引导新型农业建设,乌梅、青脆李、青花椒、琯心蜜柚、纽荷尔脐橙及其他中药材等产业迅速成长,优质生猪养殖、林下养鸡、清水养鱼等科学养殖业初具规模。以成片竹林为资源优势打造生态黄庭,规模发展竹笋产业,全乡生态旅游发展模式已初步形成。2017年,共新增青花椒种植面积400余亩,琯溪蜜柚种植面积300余亩,纽荷尔脐橙种植面积200余亩。
3、决战决胜脱贫攻坚。在区级联系领导和联系单位的大力支持下,建立了到村、到组、到人的系统帮扶模式,制订了科学可行的帮扶措施和计划并落实,经过一年的努力,我乡贫困村(双石村、连心村)及全乡贫困户(390户、1024人)思想观念有所转变,大部分贫困户开始积极投身产业建设,参与青花椒、琯溪蜜柚、纽荷尔脐橙种植和鸡、生猪等科学喂养。全乡易地搬迁工作顺利推进,2017年集中安置10户23人,分散安置52户181人,现已完成100%。2017年实现贫困户退出107户280人;2017年双石村经市级部门验收,达到贫困村退出条件。
(三)各项社会事业全面推进,民生福利得到改善
1、计划生育工作稳步推进。重点抓好计生“五个平台”管理,狠抓出生清理、手术任务落实。加强社会抚养费征收,加强流动人口计划生育管理。严格落实各项计生政策,完善利益导向机制。全乡计划生育率92%,出生率9.5‰,免费孕前优生检查13例。
2、综治维稳工作不断强化。保持严打高压态势,加强对吸毒、盗抢等涉及群众切身利益的违法犯罪的打击,在清理吸毒人员、强制隔离戒毒、治安拘留、刑事案件破案率、移送起诉等打击处理方面均超额完成上级下达任务,实现了发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的良好效果;高度重视信访维稳工作,健全了群众工作站等群众来信来访机构,完善了矛盾排查调处网络,今年信访接待室共接访群众来访40余起,解决群众合理诉求35余起,防止群体性越级上访5起,个人越级上访1起,把群众大量诉求和矛盾解决于萌芽状态。
3、安全生产工作切实加强。以平安乡乡创建为载体,深入推进平安建设,吸取“626”特大交通事故教训,在全乡范围内开展安全生产大排查大整治,深入夯实安全生产基础工作。立足全乡实际,切实做到形要看清、话要说清、底子摸清、事要做清,重点开展安全隐患大排查、大整治。成立黄庭乡2017年夏季安全隐患大排查行动小组,对全乡9个村(居)进行拉网式排查,并且下发实施方案,严格落实领导干部安全生产“一岗双责”制度。对全乡农机手、种粮大户、村组干部进行安全生产培训,强化安全意识,消除农机操作等安全隐患。高度重视煤矿安全工作,严格落实驻矿盯守制度,及时消除事故隐患。
4、民生保障事业取得成效。着力促进民政工作的公开透明,按照上级统一部署,开展了低保清理工作,严格按照政策精神,做好宣传动员,入户核查,建档立册。加大社会救助力度,共申报低保临时救助6.1万元,残疾人救助资金5万元;走访慰问困难党员群众30户,发放慰问金1.5万元,进一步改善了农村弱势群体的生产生活条件和自我发展能力。
5、全面落实各项强农惠农政策。做到了吃透政策,用足用够政策;执行政策,全面落实政策;把握政策,有效巩固政策。新型农村养老保险,全乡参保率在90%以上。另外,国土、司法、信用、邮政、电信、工商、民营经济等各项事业都有新进步,人民生活水平日益提高。
(四)发挥党建引领作用,全力打造过硬干部队伍
1、加强政治理论学习,提升干部思想素质。利用“三会一课”、交流学习的载体组织党员干部系统学习五中、六中全会、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神和相关法律法规;同时还将各项学习内容贯穿于党员干部理论学习,贯穿于业务培训,推动思想教育及理论学习工作不断深入,教育引导党员干部进一步增强党性修养,增强宗旨意识。
2、加强组织建设,不断提高党建工作水平。一是坚持落实“三会一课”制度和民主生活会制度,深入开展好“六严六好”创建活动。二是加强对后备干部的培养,选派1名年轻党员干部跟班学习,3名党员到乡村挂职第一书记,3人下乡开展精准扶贫工作。二是根据区委组织部有关要求,为不断提高党建工作水平,我处已落实1名专职党务工作人员。三是抓好党员发展,全年计划发展党员5名,现已被区委组织部批准发展4名。
3、加强党风政风建设,全面提升政府新形象。巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,继续扎实开展“两学一做”学习教育。依法行政,严格落实六权治本,全面推进政务公开,建立政府权力清单、责任清单和负面清单,认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制,认真履行两个责任,切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。
(五)坚持问题导向,切实做好重点工作
1、黄南路升级改造,现已完成油路铺设。
2、新建了场镇到政府大院的桥梁,改变了政府无正常进出通道的局面,方便群众办事。
3、为了缅怀革命先烈,弘扬革命精神,发扬优良传统,特在政府院坝树立了革命先烈李章材的雕像。
4、各村成立了支贫助农小分队,在春播秋收季节帮助无劳动力贫困户家庭栽秧打谷。
5、扶贫集市,解决两个贫困村的农副产品交易,增加贫困户收入,每周星期五下午下班后,乡机关干部到集市购买所需农产品。
6、各村聘用了精准帮扶监督员,加强了帮扶责任人的监督,促进了脱贫攻坚工作的顺利开展。
7、修建“九龙湖”环湖路;贯通周家村至重庆市旅游景点(百里竹海)的道路,为旅游开发打下基础。
8、全乡共发展青花椒产业2000余亩,并在双石村新建青花椒深加工厂房。
二、部门概况
黄庭乡纳入一级决算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年黄庭乡本年收入合计855.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入840.28万元,占98.25%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.75%。
2017年黄庭乡本年支出合计855.28万元,其中:基本支出653.31万元,占76.39%;项目支出201.97万元,占323.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计855.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加88.95万元,增长11.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出840.28万元,占本年支出合计的98.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加77.98万元,增长10.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出840.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出336.46万元,占40.04%;文化体育与传媒支出14.17万元,占1.69%;社会保障和就业支出143.64万元,占17.09%;医疗卫生支出27.82万元,占3.31%;城镇社区支出17.75万元,占2.11%;农林水支出274.68万元,占32.69%;交通运输支出9.44万元,占1.12%;住房保障支出16.32万元,占1.94%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为253.66万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为57.09万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):支出决算为22.71万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项):支出决算为3.00万元,完成预算100%。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 其他文化支出(项): 支出决算为4.3万元,完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 广播(项): 支出决算为9.87万元,完成预算100%.
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.83万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为100.87万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项): 支出决算为6.26万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为13.68万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为14.72万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算数13.10万元,完成预算100%。
13城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 支出决算为17.75万元,完成预算100%。
14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为21.55万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)农业(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为4.16万元,完成预算100%。
16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利(项): 支出决算为27.40万元,完成预算100%
17.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
18.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 支出决算为26.98万元,完成预算100%。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 支出决算为9万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为128.59元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为47元,完成预算100%。
22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护支出支出(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%。
23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全支出(项):支出决算为7.24万元,完成预算100%。
24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.32万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出653.31万元,其中:
人员经费506.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费146.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.68元,完成预算97.53%,决算数小于预算数的主要原因是财政压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.68万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。因我乡全年无因公出国(境)发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年决算数持平。主要原因是我乡无公务用乡车。
3.公务接待费支出12.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次,1812人次,共计支出12.68万元,具体内容包括:开展工作交流,迎检,上级工作指导等方面工作,其中:外事接待0批次0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.64万元,下降4.74%。主要原因是财政压减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,黄庭乡履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出146.5万元,比2016年增加13.53万元,增长10.18%。主要增长原因是人员的变化及脱贫攻坚资料等支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度黄庭乡无大型的政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日黄庭乡共有车辆0辆,我镇无国有资产占有情况。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金126.92元,覆盖率达到85%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分。存在的问题:一是由于日常工作任务繁重,对辖区项目的实施监管力度不够,导致有极少数项目质量欠优;二是对资金的使用及管理过于严苛,造成有些工作开展存在一定的难度。下一步改进措施:一是进一步加强对辖区项目实施的监管,严把质量关,以保证顺利通过验收;二是在坚守财经纪律的前提下,灵活运用工作方法,确保全镇以后的各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 2 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 1 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 1 | |
评价结果应用(3分) | 2 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 4 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府行政单位人员经费、日常公用经费。
3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位行政管理方面的支出。
4一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):财政人员的经费支出。
5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等
6.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指农家书屋免费开放经费支出。
7. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):主要反映基层基础设施建设。
11. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义兵失(项):反映反映义务兵优待方面的支出
13. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
15.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指基层基础设施建设。
16.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):指社区办公经费及生活补助。
17. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):指村社基础设施建设。
19.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官生活补助。
20.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指月亮湾基础设施建设支出。
21.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):主要反映农村基础设施建设支出。
22.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指基础设施建设。
23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指贫困户巩固脱贫方面的支出。
24.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指一事一议项目。
25.农林水(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):指办公经费、生活补助、公共服务运行。
26.商业服务支等支出(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务支出(项):主要反映月亮湾发展生态旅游业基础设施建设支出。
27.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):主要反映用于本镇在职职工住房公积金的支出。
28. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):主要反映的村级基础设施建设支出。
29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1:收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2:财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6:国有资本经营预算支出决算表