一、基本职能及主要工作
(一)基本情况。
(1)科技信息的搜集、整理加工、存贮、传递和科技信息分析研究。(2)科技信息网络和科技数据库建设、维护与管理。(3)为县领导科学决策提供科技信息参考;为县域资源、经济开发,企业人才、新技术、新工艺和新产品的引进等方面提供信息支撑;为三农增收致富奔小康当好参谋与助手。(4)应用多种载体开展科技宣传和普及,参与“科普宣传月”、“科技宣传周”等科普工作。(5)接受委托,开展科技查新、专利检索、项目咨询等服务,开展新技术、新成果、新产品开发的调研工作。(6) 为县域资源、经济开发,企业人才、新技术、新工艺和新产品的引进等方面提供信息支撑;(7)为三农增收致富奔小康当好参谋与助手。
(二)2018年工作重点
一、继续打造好达川科情所信息服务一网一刊即“达川区科情所信息服务平台”网站和《达川科技》期刊杂志,编辑出版《达川科技》4期,及时更新“达川区科情所信息服务平台”,让其成为我区农户及企业贴心的信息服务平台。
二、开展好个性化信息咨询服务;配合区科教局、相关职能局为本地发展前景较好的产业提供专题信息服务。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成情况:达川区科技情报研究所为二级预算单位,单位性质为事业单位。
部门预算单位人员情况:达川区科技情报研究所编制6人,在职人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,科情所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科情所2018年收支总预算58.41万元。
(一)收入预算情况。
科情所2018年收入预算58.41万元,其中:一般公共预算拨款收入58.41万元,占100%。
(二)支出预算情况。
科情所2018年支出预算58.41万元,其中:基本支出41.41万元,占70.9%;项目支出17万元,占29.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科情所2018年财政拨款收支总预算58.41万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入58.41万元;支出包括:教学技术支出47.55万元、社会保障和就业支出5.64万元、医疗卫生与计划生育支出1.83万元、住房保障支出3.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
科情所2018年一般公共预算当年拨款58.41万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教学技术支出47.55万元,占81.41%;社会保障和就业支出5.64万元,占9.66%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占3.13%;住房保障支出3.39万元,占5.80%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2018年预算数为30.55万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2018年预算数为17万元,主要用于:单位的项目支出。如:网站工作经费等。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为5.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.39万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科情所2018年一般公共预算基本支出41.41万元,其中:人员经费39.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费2.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科情所2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)无因公出国(境)经费。
(二)无公务接待费。
(三)无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
科情所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
科情所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年的机关运行经费财政拨款预算为41.41万元。
(二)政府采购情况。
2018年,科情所政府采购预算为0.5万元,为办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年底,科情所预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年科情所专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
4.教学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标