一、基本职能及主要工作
(一)政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)2018年重点工作
达川区银铁乡人民政府主要工作职责: 按照区委强化“两个统领”、实现“两大突跛”、冲刺“三大战略五区目标”、坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会,建设幸福达川的总体思路。我乡今年继续加大精准扶贫力度,深化产业结构调整,强化基础设施建设,扎实开展乡村换届选举工作,进一步加强民主法制建设,落实安全责任,全力维护社会稳定,认真执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,严格执行预决算制度。
二、单位基本情况
单位人员基本情况。达川区银铁乡人民政府编制32人,在职29人,退休6人。政府公务员实有人数17人、事业编制人员12人.
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算670.92万元,其中:一般公共预算拨款收入670.92万元。
(二)支出预算情况
2018年支出预算670.92万元,其中:基本支出630.92万元,占94%;项目支出预算40万.占6%.
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算670.92万元,比2017年财政拨款收支总预算增加36.51万元,主要是因为人员经费增加
收入包括:本年一般公共预算拨款收入670.92万元。
支出包括:一般公共服务支出292.63万元、文化体育与传媒支出10.84万元、社会保障和就业支出99.2万元、医疗卫生与计划生育支出38.01万元、城乡社区支出20.59万元、农林水支出188.07万元、住房保障支出21.58万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出670.92万元,其中:
人员经费449.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费221.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年安排政府采购预算20万元,主要用于采购办公设备等。
(二)国有资产情况
截至2017年底,国有资产105.85万元。包括办公用固定资产67.77万、其他固定资产38.08万元
(三)其他事项
附件:达州市达川区银铁乡2018年预算信息公开表(含5张表)