一、基本职能及主要工作
达川区代建管理中心主要工作职责是:制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序;组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位;全过程监管项目建设,协调解决建设中的问题;负责控制投资、质量和工期,负责项目资金的核算和管理;组织相关部门对项目进行竣工验收,移交使用单位。
二、部门预算单位基本情况
达川区代建管理中心编制数:事业编制人数18人,实有在职在编16人。
达川区代建中心固定资产总额7.0515万元。
三、收支预算情况说明
达川区代建管理中心2018年部门预算收入总数201.57万元,部门预算支出总数201.57万元。
(一)收入预算情况。
达川区代建管理中心2018年收入预算201.57万元,其中:一般公共预算拨款141.57万元,占70%;政府性基金预算拨款60万元,占30%。
(二)支出预算情况。
达川区代建管理中心2018年支出预算201.57万元,其中:基本支出128.57万元,占63.78%;项目支出73万元,占36.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区代建管理中心2018年财政拨款收支总预算201.57万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入141.57万元,政府性基金预算拨款60万元;支出包括:城乡社区支出167.53万元、社会保障和就业支出17.56万元、医疗卫生与计划生育支出5.95万元、住房保障支出10.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出107.53万元,占53%;社会保障和就业支出17.56万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出5.95万元,占0.03%;住房保障支出10.53万元,占0.05%。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年预算数为107.53万元,主要用于:单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为17.56万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为5.95万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为10.53万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区代建管理中心2018年一般公共预算基本支出128.57万元,其中:人员经费125.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费2.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区代建中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元。
(一)因公出国(境)经费。
2018年未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费。
2018年无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费。
2018年未安排公务用车购置及维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区代建管理中心2018年政府性基金预算支出60万元,主要用于日常公用经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区代建中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
政府采购情况。
2018年,达川区代建管理中心安排政府采购预算2.45万元,主要用于采购办公设备。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标