一、基本职能及主要工作
达川区市政工程管理处主要工作职责是:市政基础设施维护、管理。
二、部门预算单位基本情况
达川区市政工程管理处编制数:事业编制105人;实有事业在职99人。
达川区市政工程管理处固定资产总额 159.43万元。
三、收支预算情况说明
达川区市政工程管理处2018年部门预算收入总数1948.27万元,部门预算支出总数 1948.27万元。
(一)收入预算情况。
达川区市政工程管理处2018年收入预算1948.27万元,其中:一般公共预算拨款848.27万元,占44%;政府性基金预算拨款1100万元,占56%。
(二)支出预算情况。
达川区市政工程管理处2018年支出预算1948.27万元,其中:基本支出843.27万元,占43.54%;项目支出1105万元,占56.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区市政工程管理处2018年财政拨款收支总预算1948.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入848.27万元,政府性基金预算拨款1100万元;支出包括:城乡社区支出1725.16万元、社会保障和就业支出115.08万元、医疗卫生与计划生育支出39.06万元、住房保障支出68.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出625.16万元,占73.69%;社会保障和就业支出115.08万元,占13.58%;医疗卫生与计划生育支出39.06万元,占4.6%;住房保障支出68.97万元,占8.13%。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为843.27万元,主要用于:单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区支出(类)项目支出2018年预算数为5万元,党建工作经费5万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为115.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为39.06万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为68.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区市政工程管理处2018年一般公共预算基本支出1948.27万元,其中:人员经费843.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费44.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年未安排“三公”经费
(一)因公出国(境)经费。
2018年未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
2018年未安排公务用车购置及维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区市政2018年政府性基金预算支出1100万元,主要用于市政基础设施人行道、车行道、管网建设维护等经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区市政2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
政府采购情况。
2018年,达川区市政安排政府采购预算11.5万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标