一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。帮扶困难群众,实施十大民生救助制度。中心设置了困难职工生活救助、就业再就业援助、残疾人服务、法律援助等10个工作窗口,窗口为全区困难群众提供咨询、救助服务、解困帮扶服务。
(二)2016年重点工作完成情况。
1.共发放民生救助金34048752元,近5万人(户)受益。
2.中心极力打造全区“社会救助大平台”,以实现困难群众乡镇通过中心平台受理并办理民生救助业务,前期硬件软件建设工作基本完成。
3.加大了督查力度,对火灾、自然灾害等救助上报一起,核查一起,杜绝虚报、假报,全年中心共下乡核查民生救助共计200多次,在对乡镇检查的同时,还采取暗访的方式,深入村社、田间地头,直接与群众面对面,了解十大民生救助实施过程中的问题,认真听取群众的意见和建议,对群众反馈的问题不回避,每件都认真落实并加以整改。
二、部门概况
达州市达川区惠民帮扶中心无下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2016年达川区惠民帮扶中心本年收入合计3504.79万元,其中:财政拨款收入3504.79万元,占100%;
2016年达川区惠民帮扶中心本年支出合计3498.56万元,其中:基本支出96.88万元,占2.77%;项目支出3401.68万元,占97.23%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区惠民帮扶中心2016年度财政拨款收支决算总计3504.79万元。与2015年相比,财政拨款收入增加2096.49万元,增长148.87%,支出增加1753.59万元、增长100.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区惠民帮扶中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3498.56万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1753.59万元,增长100.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区惠民帮扶中心2016年一般公共预算财政拨款支出3498.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出79.28万元,占2.27%;社会保障和就业支出2535.05万元,占72.46%;医疗卫生支出877.26万元,占25.07%;住房保障支出6.97万元,占0.2%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399):2016年决算数为79.28万元,完成预算92.7%,决算数小于预算数的主要原因是有结转结余6.23万元。
2.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)一般行政管理事务(2080102):2016年决算数为15万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)其他民政管理事务支出(2080299):2016年决算数为5万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(208)退役安置(20809)退役士兵安置(2080901):2016年决算数为3万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为8.07万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人康复(2081104):2016年决算数为59.27万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199):2016年决算数为385.45万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001):2016年决算数为208.26万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901):2016年决算数为1851万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(21001)一般行政管理事务(2100102):2016年决算数为16万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)事业单位医疗(2100502):2016年决算数为2.56万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)优抚对象医疗补助(2100504):2016年决算数为144.30万元,完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)城乡医疗救助(2100509):2016年决算数为714.40万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):2016年决算数为6.97万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区惠民帮扶中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出96.88万元,其中:
人员经费80.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2016年区惠民帮扶中心无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
2016年公务接待费0.14万元,较2015年决算数下降71.45%,主要原因是公务接待费开支相对减少。
2016年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,15人,共计支出0.14万元,具体内容包括:区惠民帮扶中心日常公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年区惠民帮扶中心无公务用车。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区惠民帮扶中心2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,达川区惠民帮扶中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2016年度,达川区惠民帮扶中心无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,区惠民帮扶中心无公有车辆,无单价50万元以上通用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(201103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(20110399):指相关机构日常事务。
4.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)一般行政管理事务(2080102):指人力资源和社会保障一般行政管理日常事务。
5.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)其他民政管理事务支出(2080299):指其他民政管理事务。
6.社会保障和就业支出(208)退役安置(20809)退役士兵安置(2080901):指退役士兵安置。
7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人康复(2081104):指残疾人康复。
7.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199):指其他残疾人事业支出。
8.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001):指困难群众临时生活救助。
9.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901):指其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(21001)一般行政管理事务(2100102):指医疗与卫生一般行政管理事务(惠民药房、超市补贴)。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)事业单位医疗(2100502):指事业单位医疗。
12.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)优抚对象医疗补助(2100504):指重点优抚对象医疗补助。
13.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)城乡医疗救助(2100509):指特殊病种城乡医疗救助。
14. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指住房公积金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表