关于达州市达川区石桥镇2016年部门决算编制说明
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发布日期:2017-09-13
点击数:
2023-08-23

一、基本职能及主要工作

(一)石桥镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区东兴乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

(二)2016年重点工作完成情况。2016年,我镇以党的十八届四中、五中、六中全会精神为核心,以省委、市委、区委会议精神为指引,紧紧围绕实现区委、区政府“三大”战略、“五区”目标,始终坚持“发展是第一要务”,不断调整产业结构,大力推进项目建设,在发展过程中不断加强执政能力建设,为群众办好事、办实事。主要完成了以下工作(1)、加强了机关内务管理工作,(2)完成社道路建设33公里,(3)大力实行精准扶贫,减少贫困户179户、贫困人口545人,(4)完成了场镇红星广场及刘家桥至列宁公园大道建设的前期工程。

二、部门概况

达川区石桥镇纳入一级决算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。有行政人员23人,事业人员20人,退休人员47人。

三、收支决算总体情况

2016年石桥镇本年收入合计4112.45万元,其中:财政拨款收入4112.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年石桥镇本年支出合计4112.45万元,其中:基本支出1716.01万元,占41.73%;项目支出2396.44万元,占58.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出万0元,占0%。

四、财政拨款支出决算情况

石桥镇2016年度财政拨款收支决算总计4112.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加672.9万元,增长19.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3869.89万元,占本年支出合计的94.1%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加462.34万元,增长13.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

石桥镇2016年一般公共预算财政拨款支出3869.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出588.12万元,占15.2%;教育支出4万元,占0.1%;文化体育与传媒支出27.69万元,占0.72%;社会保障和就业支出585.57万元,占15.13%;医疗卫生支出148.45万元,占3.84%;节能环保支出290万元,占7.5%;城乡社区支出1141.36万元,占29.49%;农林水支出931.5万元,占24.07%;交通运输支出22万元,占0.57%;住房保障支出31.2万元,占0.81%;其他支出100万元,占2.58。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)341.81万元;

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)187.6万元;

2010601一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)58.71万元。

2016年一般公共服务决算数为588.12万元。主要用于:行政,财政的工资及政府财政的正常运转。

2.教育支出:

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)4万元。

2016年教育支出决算数为4万元。主要用于法制宣传活动。

3.文化体育与传媒类:

2070109文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)8.84万元;

2070199文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)4.3万元;

2070404文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)14.55万元。

2016年文化体育与传媒决算数为27.69万元。主要用文化、广播人员工资及农村文化图书支出。

4.社会保障和就业:

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)65.75万元;

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)32.68万元;

2080803社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项)305.89万元;

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待28.38万元;

2082102社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)152.87万元。

2016年社会保障和就业决算数为585.57万元。主要用于优扶对象、五保户、义务兵等生活费。

5.医疗卫生与计划生育:

2100501医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)28.02万元;

2100716医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)116.43万元;

5.2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4万元。 

2016年医疗卫生与计划生育决算数为148.45万元。主要用于计生服务机构工资运转及行政单位医疗支出。

6.节能环保:

2119901节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)290万元

2016年节能环保支出决算数为290万元。主要用于城镇污水处理设施及污水管网工程。

7.城乡社区:

2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出101.36万元;

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1000万元;

2120303城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)40万元。

2016年决算数为1141.36万元。主要用于城乡综合治理及社区运行支出。

8.农林水支出:

2130104农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)53.15万元;

2130142农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)84万元;

2130152 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)3.39万元;

2130504 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)55万元;

2130602农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)5万元;

2130701 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)210.98万元;

2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)494.98万元。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)25万元。

2016年农林水支出决算数为931.5万元,主要用于农业机构及村级组织正常运行以及农村综合改改革示范点补助。

9.交通运输支出:

2140199交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)22万元。

2016年交通运输支出决算数为22万元,主要用于农村道路建设。

10.住房保障支出:

221020住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.2万元。

2016年住房保障支出决算数为31.2万元,主要用于补助政府工作人员缴纳的住房公积金。

11.其他支出:

2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)100万元。

2016年其他支出决算数为100万元,主要用于东升村3社、新场村道路建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

石桥镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1716.01万元,其中:

人员经费1518.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费197.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,与2015年决算数持平。主要原因是全乡无因公出国(境)发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费5.88万元,较2015年决算数下降1.84%,主要原因是镇党委政府严格执行中央八项规定,控制三公经费的支出,全年较2014年减少接待费0.11万元。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:主要用于接待国内公务接待92批次,426人,共计支出5.88万元,具体开支内容包括:新区建设接待费1.7万元,红星广场、景观大道规划设计勘查接待2.8万元,其他接待1.38万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

石桥镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出242.56万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,石桥镇机关运行经费支出1716.01万元,比2015年增加6.62万元,增长0.39%(。

(二)政府采购支出情况

2016年度,石桥镇政府由于没有大批量的采购货物、工程、服务,只有极少的办公耗材的购买。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,石桥镇政府国有资产总额190.77万元,主要是办公用房及办公设备,其中有两处办公用房闲置。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金2396.44万元,覆盖率达到58.27%。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政方面的支出。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

6、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映义务兵优待方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事物支出(项):反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区管理等方面的支出。

17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。

 18、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

 19、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反应城乡社区其他方面支出。

20、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 21、农林水支出(类)农业(款)  对高校毕业生到基层任职补助(项):反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。

22、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25、交通运输支出(类)支公路水路运输(款)  其他公路水路运输支出(项):反映用于本乡用于道路维修维护等支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

27、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于本乡维修维护支出。

28、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。

29、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.收入支出决算总表

      表1-1.收入总表

      表1-2.支出总表

      表2.财政拨款收入支出决算表

      表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

      表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表5.国有资本经营预算支出决算表


达川区石桥镇2016年决算公开表(内含12张表).xls

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