关于达州市达川区统计局2019年部门预算编制说明
来源:区统计局
发布日期:2019-04-10
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一、基本职能及主要工作

(一)达川区统计局职能简介

主管全区统计工作。贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准,切实履行政府统计职能,拟订本区统计工作规划和统计调查计划,审批各部门的地方统计调查项目,组织领导和协调全区统计工作,指导全区统计基层基础建设;组织实施全区国民经济核算,指导乡镇开展国民经济核算工作,建立健全国民经济核算体系;组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查;组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查;建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,建立健全全区统计数据质量审核、评估制度;牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务;依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法制建设工作,依法查处各类统计违法案件和违法行为;组织管理全区统计专业技术资格考试、从业资格认定、统计人员继续教育工作,加强统计专业人才队伍建设;建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,组织制订乡镇(街道)、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导乡镇(街道)、部门开展统计信息化系统建设。

(二)达川区统计局2019年主要工作

 一是按照“各项工作创一流、多项工作争第一”的工作基调,保持“开年即冲刺,起步就快跑”的工作姿态,全力以赴谋发展、促增长,持之以恒补短板、强弱项,坚决完成区委二届四次党代会确定的各项目标任务,在项目攻坚上实现大突破。二是狠抓企业培育工作,力争成熟一家申报一家,及时纳入统计范围;三是积极引导发展大个体户转变为企业法人,力争今年完成“个转企”1000家,并及时申报纳入“四上”企业联网直报范围;四是帮助尚未在达川落地注册的外地建筑业企业及房地产开发企业尽快在达川注册为法人企业,实现联网直报入统要求;五是在提高数据质量上下功夫,建立健全经济运行监测、防范预警等规范化制度,努力提高统计数据质量;六是充分利用计算机、网络通讯及数据库等现代信息技术提升统计工作,全面实现统计数据采集、传输、处理、发布网络化和高效化;七是加大对部门和单位统计工作的指导力度,创新服务机制和服务方式,切实提高统计参与经济社会决策的能力;八是加大经济普查宣传和两员业务培训力度,搞好经济普查现场登记和数据审核工作;九是进一步做好脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成

达川区统计局为一级预算单位,单位性质为行政单位,是区人民政府组成部门之一。局机关机构设置为 “一室五股”,即:办公室(增挂行政审批股牌子)、综合核算股、工交投资股、商贸股、农村经济股(增挂乡镇管理办公室牌子)、执法监督股(对外挂达州市达川区统计执法大队牌子)。下辖3个事业单位:达州市达川区城乡社会经济调查队、达州市达川区普查中心(增挂达川区大数据中心牌子)、达州市达川区能源环境统计监测中心(增挂达州市达川区社情民意调查中心牌子);其中,前两单位为参照公务员管理的事业单位。下属事业单位不独立核算,由局机关统一核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达川区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区统计局2019年收支总预算471.13万元,比2018年收支预算总数减少12.57万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

(一)收入预算情况

达川区统计局2019年收入预算471.13万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入471.13万元,占100%。

(二)支出预算情况

达川区统计局2019年支出预算471.13万元,其中:基本支出446.18万元,占94.7%;项目支出24.95万元,占5.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达川区统计局2019年财政拨款收支总预算471.13万元,比2018年财政拨款收支总预算减少12.57万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入471.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出380.99万元、社会保障和就业支出43.97万元、卫生健康支出19.78万元、住房保障支出26.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区统计局2019年一般公共预算当年拨款471.13万元,比2018年预算数减少12.57万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出380.99万元,占80.86%;社会保障和就业支出43.97万元,占9.33%;卫生健康支出19.78万元,占4.20%;住房保障支出26.39万元,占5.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算数为356.04万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为24.95万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展党建工作、统计业务、各项抽样调查等项目支出。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为43.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为19.78万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为26.39万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

达川区统计局2019年一般公共预算基本支出446.18万元,其中:人员经费404.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费40.51万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费没有。

      达川区统计局2019年没有安排因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2018年预算下降27.5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费未纳入预算。

车改后,我单位没有预算公务公车购置及运行维护费了。八、政府性基金预算支出情况说明

达川区统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达川区统计局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,达川区统计局及下属城乡经济社会调查队、普查中心等2家参公管理事业单位和能源和环境监测中心的机关运行经费财政拨款预算为40.51万元,比2018年预算减少2.77万元,减少6.4%,主要原因是厉行节约,压减公用经费。
   (二)政府采购情况

2019年,达川区统计局安排政府采购预算0.9万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

达川区统计局现使用车辆1辆,为区车改办配给单位的一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年达川区统计局20万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展统计业务、首席统计员工作经费、各项抽样调查等项目支出。
  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入达川区统计局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标


达川区统计局2019年预算公开样表(共13张表).xls

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