达川区财政局:强化内部监督 筑牢风险防线
为进一步加强财政管理,强化内部监督,防范化解风险,推进依法行政。10月11日,区财政局组织召开财政系统内部审计工作推进会。
会上,区财政局党组成员、总会计师龚政联同志对2021年内部审计工作进行了安排部署,并明确了内部审计工作的对象、范围、内容、步骤和工作要求。
会议指出,开展内部审计工作是加强财政管理,确保财政资金安全、高效运行的重要措施;是规范内部管理,防范化解廉政风险的重要手段。财政系统上下要高度重视内部审计工作,扎实有序推进,务求取得实效。
会议要求,一是提高认识,切实履责。各参检人员要提高思想认识,认真履职尽责,确保按时完成工作任务。二是压实责任,严肃纪律。内部审计工作实行组长负责制,各参检人员要严格落实工作纪律、廉洁纪律和保密纪律。三是严谨细致,保证质量。内部审计要做到程序合规、事实清楚、依据充分、处理得当。
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